「论文选题」审计方面哪些论文选题比较受欢迎?参考范围来啦

有关审计的论文题目 「论文选题」审计方面哪些论文选题比较受欢迎?参考范围来啦

审计是一种监督机制,主要是由相关部门依照法律对国家各级政府或金融机构的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。今天91学术给大家推荐一本审计领域的专业期刊《审计研究》。

有关审计的论文题目 「论文选题」审计方面哪些论文选题比较受欢迎?参考范围来啦

《审计研究》杂志是审计学领域的专业期刊,是由中华人民共和国审计署主管、中国审计学会主办的审计学术刊物,重点刊登审计领域最新研究成果和先进经验,力求全面系统地反映中国国内外审计理论的最新成果及审计实务的发展趋势,主要面向审计、会计人员及财经院校师生。

《审计研究》杂志目前是CSSCI南大核心期刊、北大中文核心期刊、统计源科技核心期刊。 目前设有研究专题、审计研究、低碳评价体系研究、大型审计项目组织方式研究、国有企业审计比较研究等栏目。

本文结合《审计研究》杂志,针对该领域的优秀选题进行介绍:

1、试论研究型审计的国家治理效能

2、企业基本养老保险历史债务的大数据审计方法研究

3、国外有关绩效审计影响的研究与启示

4、国家审计能有效抑制企业的影子银行业务吗?

5、企业参与精准扶贫与持续经营不确定性审计意见

6、国家审计推动地方中小银行改革化险的路径及对策

7、长三角审计机关工作协同机制研究

8、大数据环境下的审计变化、数据风险治理及人才培养

9、领导干部自然资源资产离任审计与企业转型升级

10、内部控制与汇率风险管理

11、审计信任品属性及审计行业监管策略研究:一个文献综述

12、审计师能识别企业的杠杆操纵吗?——基于审计意见视角的实证检验

13、政府审计促进制度性交易成本降低的效果研究

14、国家审计高质量发展:内涵、现状与路径

15、国家审计影响分析师盈余预测准确度了吗?

16、政府环境审计对企业环境治理的影响研究

17、优化审计项目审计组织方式管理研讨会综述

18、总结扶贫审计创新经验助力乡村振兴研讨会综述

19、内部代理、集团共同审计与资本配置效率

20、内部控制有效性在董事会治理对债券信用评级影响中的中介效应研究

更多关于其它专业的论文选题参考,欢迎私信老师哦!

审计专业最新论文选题,相关热点搜索词,赶紧收藏

专业热词主题分布:

审计学论文相关热点搜索词众多,有如:内部控制、内部审计、审计质量、内部控制体系、内部控理论、会计信息披露等。热点搜索词表述如下图所示,可以参考。结合下图和随后的参考论文题目,可以选择和以提取几个核心关键词,以便于到论文库去下查找这些关键词各自对应的优秀论文代表,即可得到自己理想的题目。

审计风险论文题目

1、 审计部门工程审计风险的规避措施

2、 简析审计风险及其防范控制

3、 大数据时代对CPA审计风险与审计质量的影响探究

4、 审计风险的识别与防范

5、 试论会计师事务所审计风险及风险评估

6、 试分析会计审计风险因素及信息化审计对策

7、 现代审计风险模型的演进与应用研究

8、 会计审计风险因素与信息化审计策略探究

9、 企业内部审计风险因素及防范措施探析

10、 创业板IPO审计风险及规避

11、 浅议大数据时代的审计风险防范路径

12、 会计舞弊视角下农业上市公司审计风险防范问题分析

13、 我国会计师事务所审计风险管理中存在的问题及对策

14、 创业板上市公司审计风险控制研究

15、 预防性监管伴随着更严格的审计结果吗?——来自中注协年报审计风险约谈的证据

16、 基于CPA责任保险的审计风险管理探析

17、 加强会计事务所审计风险控制的措施探讨

18、 浅议中小型会计师事务所审计风险问题

19、 企业审计风险产生的原因及控制对策

20、 浅析上市公司关联交易审计风险——基于注册会计师角度

21、 _BRL环境下联网审计风险量化评估研究——基于ANP-FCE方法

22、 审计风险成因及防范

23、 建设项目审计的特点及可能的审计风险研究综述和评论

24、 企业内部审计风险与防范对策分析

25、 电商企业审计风险分析与防范——以京东为例

26、 会计风险与审计风险的探讨

27、 会计事务所审计风险控制研究

28、 动漫行业特征对存货项目审计风险影响探讨

29、 水产养殖业上市公司的审计风险及应对措施研究——基于蓝田股份与獐子岛的对比分析

30、 电子商务审计风险成因及其控制研究

31、 大数据环境下如何防范旅游企业审计风险

32、 会计师事务所审计风险的现状与对策研究

33、 我国创业板公司IPO审计风险与控制研究

34、 “互联网+”环境下审计风险评估研究——基于模糊层次分析法

35、 试分析会计审计风险因素及信息化审计对策

36、 数据式审计模式下商业银行审计风险与控制探讨

37、 公允价值计量模式下的审计风险研究

38、 大数据下精准扶贫政策跟踪审计风险与防控

39、 银行函证过程中的审计风险及应对策略

40、 基于全面审计风险管理理论的__企业审计研究

41、 电子商务企业审计风险防范策略探析

42、 银行审计风险及其防范策略

43、 论经济责任审计风险与防范

44、 电子商务下的审计风险防范研究

45、 我国会计事务所审计风险及规避措施

46、 十项对策防控中直机关建设项目审计风险

47、 基层审计机关经济责任审计风险成因及防范对策

48、 规范性及职业化:本土会计事务所的审计风险及其防范

49、 会计审计风险因素与信息化审计对策探究

50、 会计师事务所审计风险防控研究

政府审计论文题目

1、 政府审计嵌入的互联网金融风险长效治理机制研究

2、 审计容错、审计妥协与审计效果研究——基于政府审计视角

3、 大数据环境下政府审计探讨

4、 政府审计利用内部审计资源的必要性研究——基于PAC理论

5、 政府审计外包机制构建——基于构建全面覆盖监督体系的新要求

6、 基于国家治理模式下探究政府审计的目标与对象

7、 论民国政府审计的财政司法监督性质

8、 政府审计、政府债务对腐败的影响——基于2009~2014年省级政府数据的实证分析

9、 政府审计对国企真实盈余管理行为影响研究

10、 政府审计与国企腐败治理实证研究

11、 公众参与对政府审计腐败治理效果的影响研究——基于国家治理视角的实证分析

12、 政府审计与政府会计的动态协调及路径优化

13、 政府审计对银行信贷风险的治理机制影响研究

14、 探析政府审计推进全口径预决算审查监督的应对策略

15、 信息化下对政府审计的要求

16、 大数据背景下政府审计变革动因与策略

17、 政府审计风险的成因及预防措施

18、 国家治理观下政府审计开展现状及对策研究

19、 加强政府审计监督 完善政府治理机制

20、 政府审计信息公开存在的问题与完善路径

21、 大数据时代政府审计面临的机遇和挑战

22、 政府审计资源整合路径研究——以芦山地震灾后重建跟踪审计为例

23、 政府审计工作对国家经济安全的影响及优化措施

24、 政府审计角度看水利工程建设

25、 基层政府审计人员职业素养的培育对策初论

26、 媒体关注是否提升了政府审计功能?——基于中国省级面板数据的实证研究

27、 政府审计隶属模式的比较研究

28、 浅议政府审计制度缺陷与发展策略

29、 审计判断在政府审计流程各阶段中的运用

30、 基于维护国家经济安全的政府审计指标体系研究

31、 政府审计如何应对信息化挑战

32、 浅谈大数据、云计算对政府审计的影响

33、 政府审计对PPP项目中社会资本的影响

34、 政府审计视角下我国城乡一体化建设研究

35、 反腐视域下政府审计与行政部门协同治理研究

36、 论政府审计对国家治理现代化的促进作用

37、 基于政府审计视角下的地方政府性债务管理工作

38、 政府审计的合谋风险分析和防范

39、 PPP项目政府审计全覆盖的思路与实施路径

40、 大数据背景下政府审计工作的挑战及解决策略研究

41、 政府审计介入与央企内部控制有效性——基于审计署公告的证据

42、 政府审计、媒体关注与腐败治理

43、 推进国家治理体系现代化——政府审计与纪委协作研究

44、 大数据价值链视角下政府审计问题及对策研究

45、 大数据背景下我国政府审计存在的问题及对策

46、 政府审计存在问题及对策

47、 政府审计业务外包管理研究

48、 互联网金融风险治理中政府审计的效用

49、 腐败治理导向的政府审计多维生态体系构建研究

50、 基于审计信息化的政府审计质量变化与管理分析

1、影院公司内部控制研究2、我国中小房地产开发企业内部控制研究3、企业内部控制体系构建研究4、基层政府财政预算执行审计研究5、公立医院固定资产内部控制问题研究6、我国地方政府债务审计风险研究7、B企业信息系统审计研究8、上市公司收入确认方面审计失败研究9、内控缺陷披露与修正的市场反应及盈余信息含量研究10、X医院固定资产内部控制优化研究11、政府低价管制与审计质量12、省级审计机关审计效率影响因素研究13、企业内部控制重大缺陷认定差异研究14、创业板IPO审计风险及其对策15、内部控制质量、产权性质与审计费用16、会计师事务所控制跨度对审计质量影响的研究17、我国电子商务企业审计风险研究18、LA公司采购业务的内部控制评价与优化研究19、现代风险导向审计在T会计事务所的应用研究20、H高校固定资产内部控制优化研究21、D农业公司应收账款内部控制优化研究22、KL银行理财产品销售环节内部控制研究23、YL公司工程项目内部控制优化研究24、CA银行信贷业务内部控制有效性研究25、TZ会计师事务所审计质量评价体系研究26、M煤业公司内部审计绩效评价研究27、ZY公司内部审计绩效评价及提升研究28、A事务所关联方交易审计风险研究29、R会计师事务所审计风险控制研究30、风险导向审计在内部审计中的应用31、风险管理审计在内部审计中的应用32、企业内部审计的独立性问题探讨33、内部审计在公司治理中的作用34、内部审计与公司高级管理层及治理层的沟通35、内部审计如何处理好自身的地位与各方面的关系36、内部审计如何倾听企业各方面汇集来的意见37、宁波民营企业内部审计存在的问题与对策38、宁波中小型企业内部审计的现状39、宁波中小型企业内部控制制度的建设调研40、内部审计增值功效及实现途径41、民营企业内部控制制度研究42、对COSO内部控制和风险管理框架的借鉴意义43、公司治理中的审计委员会制度的作用44、审计委员会效果研究45、审计委员会基本职责探讨46、审计委员会会议效果研究47、审计委员会在风险管理中的作用探讨48、合同审计的效果探讨49、浅谈施工企业内部会计控制制度50、论经济责任审计的问题与对策

相关问答

审计论文题目哪个好写?

以下是一些建议,可以帮助你选择一个好写的审计论文题目:兴趣和专业领域:选择一个你感兴趣且与你的专业领域相关的题目。对于你熟悉且有兴趣的主题,你更有可...

审计论文选题方向哪个好写?

1.选取公司内部控制审计论文方向是比较好的选择。2.因为公司内部控制是审计的重要内容之一,也是企业管理的重要组成部分,对于审计人员来说,掌握公司内部控制...

请问审计毕业论文,有什么比较好写,没那么多人写过的题目吗?

关于论文题目,其实很多题目都早八九届学长学姐都在用!或者相关,所以创新很难,可以追热点,例如选择2018年至今的事件和知名公司!(不要选择过于新的点,网上...

审计实务会计方向毕业论文题目,大纲。求教_注册会计师_帮考网

毕业论文是检验学生学习成果的重要环节,以下是我为您推荐的审计实务会计方向的毕业论文题目和大纲,希望对您有所帮助。一、题目推荐:1.企业内部审...

注册会计师论文选题..._注册会计师_帮考网

一、注册会计师论文选题方向:1.审计领域:可关注审计理论、审计方法、审计风险、审计质量控制等方面。2.会计准则与政策:可研究国内外会计准则的最...

什么是审计论文?

审计论文是由国家授权或接受委托的专职机构和人员,依照国家法规、审计准则和会计理论,运用专门的方法,对被审计论文单位的财政、财务收支、经营管理活动及相关...

会计实证分析论文选题?

第一步,写自己熟悉的领域,保证整个毕业论文写作过程的顺利。本科阶段的学习,涉及了会计学的方方面面,不是所有人都能全面掌握这些知识,而且每个人深入...第...

急会计专业毕业论文哪个选题容易写?

审计监督类这个选题比较容易写审计监督类是会计毕业论文中比较常见的方向,主要针对审计工作中的不足进行分析研究并提出改进意见或措施。与日常工作中息息相...

会计毕业论文可以写内部审计吗?

可以的。首先,可以结合自己的兴趣爱好和专业方向来制定初步的论文方向,例如财务报表、会计准则等等。然后,需要考虑目前社会和经济环境的热点问题,例如企业财...

审计的作用与意义论文简况?

审计是指注册会计师或相关专业人员根据相关法律法规、会计准则、审计准则等要求,对企业的财务报表进行审查和核实的过程。审计的作用与意义是多方面的,主要包...